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Una alumna del CEF.- gana la IV edici贸n nacional del premio Young Tax Professional of the Year de EY Abogados

Helena Orea - Premio Young Tax Professional of the Year de EY Abogados

Helena Orea se ha impuesto en el certamen con su trabajo 鈥淐l谩usula de Naci贸n m谩s Favorecida. Acuerdos Bilaterales de Inversi贸n y Convenios de Doble Imposici贸n鈥. Adem谩s, otro alumno del CEF.-, Daniel Mari帽o, ha resultado finalista por su trabajo 鈥淭ax lease. Estructura y evoluci贸n normativa: sentencia del Tribunal General de la UE de 9 de diciembre de 2014鈥. La ganadora espa帽ola competir谩 en 脕msterdam por el galard贸n mundial, junto con participantes de otros 30 pa铆ses.

Helena Orea ha sido la ganadora de la cuarta edici贸n del premio Young Tax Professional of the Year 2015 de EY Abogados, por su trabajo titulado 鈥淐l谩usula de Naci贸n m谩s Favorecida. Acuerdos Bilaterales de Inversi贸n y Convenios de Doble Imposici贸n鈥. La galardonada es alumna del CEF.- Centro de Estudios Financieros, donde est谩 estudiando los cursos de posgrado en Tributaci贸n y Asesor铆a Fiscal, Asesor铆a de Empresa, y el m谩ster de Acceso a la Abogac铆a.

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Modelo 347 del I.V.A

Estimados se帽ores:

Desear铆a conocer la informaci贸n b谩sica sobre el modelo 347 del I.V.A., que es lo que comunicamos a Hacienda con este modelo, los plazos de presentaci贸n y quien est谩 obligado a presentarlo. Estoy inici谩ndome en estos temas y necesito saber un poco sobre este modelo.

Gracias.

El modelo 347 se conoce como DECLARACION ANUAL DE OPERACIONES CON TERCERAS PERSONAS.

Qu茅 es la Declaraci贸n de Operaciones con Terceros?
Es 煤nicamente una declaraci贸n de las operaciones realizadas con terceras personas, tanto clientes como proveedores, con las que hayamos superado a lo largo del a帽o la cifra de 3000鈧/500.000 ptas., y no supone un desembolso de cantidad alguna.

Las operaciones exentas de su inclusi贸n en la declaraci贸n anual de operaciones con terceros vendr谩n determinadas por:

Que no se haya superado a lo largo del a帽o con un mismo proveedor o cliente la cantidad de 500.000 ptas.
Las operaciones realizadas por las entidades o establecimientos de car谩cter social a que se refiere el Art. 20.3 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor A帽adido, y que correspondan al sector de su actividad, cuyas entregas de bienes y prestaciones de servicios est茅n exentos de dicho impuesto.

驴C贸mo afecta a la Entidad y qui茅nes deben presentarla?
La declaraci贸n de operaciones con terceros no implica ning煤n gasto o movimiento econ贸mico sino que representa una informaci贸n suministrada a la Hacienda P煤blica sobre los movimientos econ贸micos con otras entidades u organismos que al cabo del a帽o hayan superado las 3000鈧/500.000.- Ptas. en un sentido o en otro.

Estar谩n obligadas a realizar esta declaraci贸n aquellas entidades que, estando dadas de alta en alg煤n ep铆grafe del IAE, cumplan el requisito del p谩rrafo anterior, salvo las exclusiones a la obligaci贸n planteadas en el Art. 2 del Real Decreto 2027/1995, de 22 de diciembre de 1995, por el que se regula la declaraci贸n anual de operaciones con terceras personas.

驴C贸mo y Cu谩ndo se declara?
Para realizar la declaraci贸n hay que rellenar el Modelo 347 o utilizar el programa de ayuda que facilita Hacienda, y el plazo de presentaci贸n es entre el 1 y el 31 de marzo, sobre datos del a帽o anterior.
Saludos.

Cuando se trata de facturas de acreedores con retencion IRC e IVA, 驴que importe hay que declarar en el modelo 347? Importe total sin retencion, sin IVA, importe total incluyendo la retencion? Muchas gracias.

Cuando una factura lleva retenci贸n no hay que declararla en el 347, pues ya se ha declarado en modelo resumen correspondiente (180-190,---)

Espero haberte ayudado

Saludos a todos...
He efectuado un grave error en las facturas procedentes del a帽o 2006, en concreto hay un proveedor cuyo informe del 347 difiere en m谩s de un 100% en el obtenido en la declaraci贸n de mis facturas. 驴Alguien sabe como debo tratar el caso?, 驴Es sancionable, verdad?, 驴Es posible a煤n arreglarlo?

Puede que un poco tarde la respuesta, pero es que soy nuevo en el foro.
Bueno de lo que se trata es que he tenido el mismo problema, hemos realizado una declaraci贸n del modelo 347 en la cual uno de los terceros tiene un importe erroneo; en la AEAT la soluci贸n que me han dado es que realicemos una nueva presentaci贸n del modelo corregido, solo que tiene que ser como Sustitutiva de la anterior.
En mi caso el tercero se di贸 cuenta por un requerimiento de hacienda, por lo que tenemos que darle un certificado de que hemos corregido los datos y hemos presentado la declaraci贸n sustitutiva.

Pero te llegaron a sancionar?? es que yo present茅 mal el 347 de 2008 (de las facturas de 2007) y lo quiero arreglar pero el gestor me ha dicho que lo arreglemos cuando nos requieran que no sancionan. pero otra persona me ha dicho que tendriamos que presentar una complementaria porque sin nos requieren nos sancionar谩n.

Qu茅 hago??

Estoy revisando todos aquellos gastos, etc.. Cuyo importe supera los 3.000 鈧 para la presentaci贸n del modelo 347 y he observado un error.
Se trata de que se han duplicado unas facturas y declarado el IVA por ellas en dos trimestres diferentes y sucesivos. Es por 茅ste motivo que se superan los 3.000 鈧. De haberse contabilizado correctamente no alcanzar铆a dicha cifra.
驴C贸mo debo proceder para subsanar el error? 驴supondr谩 alguna sanci贸n?

Muchas gracias por anticipado

Tengo una empresa de reparacion y el pasado a帽o me robaron y la compa帽铆a de seguros me indemniz贸. Mi pregunta es si debo declarar esta indemnizacion(que supera los 3.000 鈧)en el modelo 347, y si es afirmativo, 驴u茅 clave de ingresos le pongo?
Gracias

Soy profesora de cursos de Formaci贸n Profesional, por lo que mis facturas no llevan IVA, solo un 15% de IRF. S铆 tengo empresas a las que he facturado mas de 3000 en 2007. 驴Tendr铆a que presentar el 347? muchas gracias

A PARTE DE LAS SOCIEDADES Y LAS COMUNIDADES DE BIENES 驴ESTAN OBLIGADOS A PRESENTAR EL 347 LOS MODULEROS?, 驴TODOS O ALGUNOS?

Hasta este a帽o 2007, solo presenta el 347 los empresarios y profesionales que estan en Directa ( Normal o Simplificada) y no los que estan en Estimaci贸n Objetiva (Modulos). Pero, con la aprobaci贸n del nuevo Reglamento de Aplicaci贸n de los Tributos, obliga tambi茅n a presentar este Modelo a partir del a帽o 2008 ( declaraci贸n que se presenta en Marzo de 2009) a los contribuyentes en r茅gimen de Estimaci贸n Objetiva que estan obligados a expedir factura ( que conincide con los que se les aplica el 1% de retenci贸n).
Espero haberte ayudado.

No, Andorra tiene a todos los efectos un tercer pa铆s no de la CEE, por lo que se trata de una Importaci贸n los servicios de este proveedor y no se debe incluir en el 347.

Buenas!me explico, soy fisioterapeuta y mi actividad est谩 excempta de IVA ya que es tema de salud, de todos modos tengo un proveedor con el que he pasado de 3000鈧 de gastos, la pregunta es si debo declararlo en el modelo 347.
Muchas gracias!

Si que estas obligado a declarar los proveedores/clientes de mas de 3000鈧, excepto si estos ya hacen retenci贸n, porque en ese caso ya aparecer铆a en el resumen correspondiente de retenciones (180-190).

Espero haberte ayudado.

Hola!
Espero que este hilo siga activo.
Mi chaval va a empezar a trabajar como fisio en un centro de Gerona. Le contratar谩n una vez dado de alta como aut贸nomo.

He tenido la desafortunada, creo, idea de consultar a un gestor de empresas y me ha puesto cabeza a 100. A parte del consabido IVA e IRPF, me ha comentado debe cumplimentar los mods. 036 贸 037; luego que si cu谩ntos m2 tiene el local (驴a qui茅n le importan los m2 del local? 隆隆Si fuera suyo!!); que si cu谩ntos botones tiene la chaqueta de trabajo, ... ...

No puede ser tan complicado!! O s铆?

Podeis echarme un cable, por favor?
Gracias por anticipado

P.B.

No hay que declararlas, son tasas y tributos locales, nada tiene que ver con operaciones relativas al tr谩fico mercantil, si bien son necesarias para el desempe帽o de la actividad.

OBLIGADO A DECLARAR TUS GASTOS SI SUPERAN LOS 3000 EUROS, LAS VENTAS SI SUPERAN LOS 3000 Y SUJETAS A RETENCION NO. Y ESO DE QUE ESTAN EXENTAS DEPENDE... CONSULTA A TU ASESOR.

Normalmente no suele pasar nada, ya que es una cantidad peque帽a y no afecta mucho y se puede entender que sea debido al programa con el que se realiza la factura o la contabilidad, de todas maneras seria bueno que revisara tu mayor con el de esa empresa, porque una variac铆on de ese importe puede ser debido a que varie la contabilidad.

Estimados Sres.,

Soy aut贸noma, no retengo IRPF en mis facturas a mis clientes pero presento el Mod. 110, mi duda es que s贸lamente tengo una factura de alojamiento (debido a la actividad empresarial a la que me dedico el gastos es deducible y declarable) que supera los 3.005 鈧, dicho IVA va al 7%, 驴debo presentar el modelo 347?. En caso de ser as铆, 驴me lo puedo descargar desde la p谩gina de la AEAT y presentarlo o directamente en Hacienda?.

Gracias.

Un saludo,
Raquel

Una empresa cuya actividad es la de alquiler de apartamentos, ha de declarar el 347 de los clientes que superen los 3005 鈧 ?

hola, trabajo en una agencia de viajes y me gustaria saber si alguien me puede responder a esto: 驴las facturas que no lleven i.v.a. hay que declararlas en el 347?
muchas gracias.

buenas, he estado dado de alta como autonomo desde el 2005 hasta el 2007, en regimen estimacion directa simplificada, por desconocimiento ningun a帽o he presentado el 347, y he tenido operaciones con clientes y proveedores que han superado los 3000 euros. hasta la fecha no he recibido ning煤na notificaci贸n por no haberlo presentado, me pregunto si debo hacerlo este a帽o, cualquier comentario ser谩 bienvenido, saludos

buenos d铆as,

hoy he recibido una carta de la caixa con la que trabaja mi empresa dandome una cantidad que ellos, la caixa, declarar谩 en el modelo 347. Yo no sabia porque declaraban ese importe y me han dicho que es por una p贸liza de cr茅dito, que para ellos es una venta.

mi pregunta es: 驴Las p贸lizas de cr茅dito se deben declarar en el modelo 347?

Muchas gr谩cias

Necesito saber si en el modelo 347 se ponen solo las facturas con iva(exento o no) y las facturas que llevan irpf, tengo que declarar su importe mas iva menos el irpf, o simplemente no declararlas?

Gracias

TENGO UN PROBLEMA ES QUE ESTE A脩O TODOS LOS PROVEEDORES ME REPERCUTEN GASTOS FINANCIEROS Y NO SE SI TENGO QUE DEDUCIRME DE ELLOS O NO Y SI SE INCLUYEN EN EL 347 O SOLO LA BASE IMPONIBLE QUE DEBO HACER?
UN SALUDO.GRACIAS.

hola.
Trabajo como aut贸nomo para una empresa a la que le paso todos los meses una factura con iva y el 15% de retenci贸n (al a帽o mas de 3000鈧 en facturas), nadie a trabajado para mi por lo tanto no hago retenciones a nadie (el unico que ha trabajado para mi es el alba帽il que me ha construido la casa).驴Tengo que hacer el modelo 347? Nunca lo he hecho y ahora me dice hacienda que lo ten铆a que haber realizado.
Espero alguna ayuda, gracias.
Que rollo, 驴como se hace ese pu帽etero modelo?

MI NEGOCIO ESTA EXENTO DE IVA.ESO ME EXPLICARON CUANDO FUI A HACIENDA. TRIMESTRALMENTE DECLARO EL IRPF.
TENGO QUE REALIZAR EN MI NEGOCIO EL MODELO 347 ???.

Si, debes presentar en el mes de marzo de cada a帽o una relaci贸n con todos los proveedores y clientes con compras y ventas de mas de 3.000 euros ( IVA incluido) excepto las sujetas a retenci贸n que se presenta en otro modelo de declaraci贸n informativa ( Modelo 190). Y a partir del a帽o 2008 ( que se presenta en marzo de 2.009 ) la obligaci贸n abarca tambien a actividades en r茅gimen de Estimaci贸n Objetiva ( Modulos) si tienen la obligaci贸n de expedir factura en su actividad.
Saludos.

Hola,

En el 347 驴se debe incluir los rendimientos de trabajo con contrato laboral temporal con otra empresa, siendo tambi茅n aut贸nomo?.

Los importes de c贸digo A - B se deben incluir solo las base imponible o el total de la facturaci贸n incluido el IVA.

Y 驴que quiere decir? y que hay que declarar con el apartado de c贸digos C Cobros por cuenta de terceros superiores a 300,51 euros.

Muchas gracias por la respuesta.
Saludos

Buenas tardes,
Tengo que hacer a un cliente un factura por gastos de devolucion de un pagar茅. El total de los gastos son 1.100,.86 鈧. Mi pregunta es si debe de llevar IVA repercutido la factura o en cambio la hago sin IVA por los 1.100,86 鈧.

Gracias

Tengo dos actividades, una especial agrario que no esta obligada a presentar 347, y otra de placas fotovoltaicas que si esta obligado a presentar 347, son dos actividades completamente diferentes este a帽o tengo que presentar el 347 de las dos actividades o solo de una de ellas.

Si estas de alta de una actividad empresarial ( placas fotovoltaicas)en Directa y r茅gimen general de IVA y con la obligaci贸n de presentar el 347 la actividad de agricultura que puedes ejercer te obliga a tributar en IVA en r茅gimen general tanto si eres persona f铆sica como jur铆dico y no en r茅gimen especial agrario. Por ello, el 347 lo debes presentar por el conjunto de tus actividades empresariales en el mes de marzo. Saludos.

EL modelo 347 conlleva todas las ventas y compras realizadas durante el a帽o de m谩s de 3.000 euros, con el IVA incluido. En el caso concreto, de no tener compras y solo has realizado ventas a otros empresarios con retenci贸n, 茅stos ya han sido declarados en una declaraci贸n informativa ( Modelo 190) que se presenta en Enero, y no ser铆a correcto volver a declarar lo mismo, en el caso que haya retenci贸n.
Saludos, Quimet.

En el Modelo 347 hay que declarar la relaci贸n de clientes (Ventas) y de proveedores (Compras) que superen los 3.005,06 euros ( las 500.000 pesetas antiguas) con el IVA incluido durante el a帽o 2008 y se presenta del 1 al 31 de marzo de
2.009. O sea que se incluyen tanto las facturas emitidas como las recibidas. Saludos.

Buenos d铆as,
En el modelo 347, la cifra que ponemos es una cifra con IVA.
Me gustar铆a saber si la base imponible de un proveedor no supera los 3.000 euros pero si lo supera si tenemos en cuenta el IVA, si esa cifra debo incluirla en el 347.
Tambien me gustaria saber que es lo que habria que poner en la pesta帽a de inmuebles 驴Si he comprado alguna casa o terreno? 驴驴Si he aportado terrenos para una ampliacion de capital??
Muchas gracias.-

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